企順寶財(cái)務(wù)小編溫馨提示:一般納稅人的稅率是法定的,不是計(jì)算出來的。一般納稅人實(shí)行憑票抵扣,即可以用購貨取得的增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證抵扣銷售貨物的銷項(xiàng)稅款,按照進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額征稅。
一般納稅人怎么算稅?
每月15號(hào)前申報(bào)納稅。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額公式:銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額。注意:申報(bào)增值稅前要申報(bào)當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表。(利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益表)。
現(xiàn)在有很多人都不知道國家稅務(wù)局有哪些稅種?地方稅務(wù)局有哪些稅種?國家稅務(wù)局主要是增值稅。企業(yè)所得稅等;地方稅務(wù)局主要是個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、城建稅、營業(yè)稅、地方教育附加稅、教育附加稅、印花稅等。
Q:假設(shè)A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,貿(mào)易公司,2014年8月份賣了32000元的鼠標(biāo),開出32000的發(fā)票,A企業(yè)
納稅稅率是3%,請(qǐng)問該企業(yè)需要納稅的金額是多少?
A:納稅金額=(32000/103%)*3%=932.04元。解釋,計(jì)算稅金需要先計(jì)算不含稅金額,而不是直接拿含
稅金額乘以稅率。
Q:假設(shè)B企業(yè)是一般納稅人,貿(mào)易公司,從C企業(yè)進(jìn)了一批51000元的鍵盤,C企業(yè)給B企業(yè)開了51000元的增
值稅專項(xiàng)發(fā)票,B企業(yè)在2014年8月份賣了63000元的鼠標(biāo),開出了63000元的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問B企業(yè)
需要納稅的金額是多少?
A:納稅金額=(63000/117%*17%-51000/117%*17%)*17%=296.41元。
公司剛剛成立,需根據(jù)自身實(shí)際情況合理選擇納稅身份,這里要很需要注意的,如果您還有其他疑問的請(qǐng)關(guān)注企順寶財(cái)務(wù)官網(wǎng),咨詢我們的在線客服。
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